/symbol>

Куликов А.А. «Итоги года. Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте и налоговом законодательстве.»

27 ноября с 10 до 17, с перерывом

Лектор семинара

Куликов Алексей Александрович
Куликов Алексей Александрович

налоговый консультант

Место проведения

г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Московские Ворота.

Расписание семинара

09:30 – 10:00

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе

10:00 – 13:00

Выступление Куликова Алексея Александровича

13:00 – 14:00

Перерыв (обед в ресторане) и вручение памятных подарков

14:00 – 17:00

Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат.

Программа семинара

Общие вопросы

  1. Налоговая амнистия для схемы «дробления бизнеса» – методические рекомендации ФНС России: механизм и условия освобождения от ответственности.ФНС России.
  2. Методические рекомендации ФНС России по применению изменений законодательства с 2025 года:
    1. увеличение стоимостных пределов для применения УСН;
    2. введение обязанности по уплате НДС налогоплательщиками УСН;
    3. выбор режима налогообложения – ОСНО или УСН, возможный переход на УСН в целях оптимизации налога на прибыль;
    4. переходные положения для налогоплательщиков УСН в части «входящего» НДС, учтённого до и после 01.01.2025 года;
    5. освобождение от уплаты НДС для налогоплательщиков УСН: невозможность отказа, условия, основания, процедура;
    6. выбор ставки НДС: основания, процедура и последствия;
    7. изменение ставки НДС в течение налогового периода: процедура и последствия;
    8. проверка контрагента на предмет обоснованности ставки НДС;
    9. надлежащее формирование данных ККТ при изменении ставки НДС;
    10. вопросы формирования цены договора, оформления первичных документов и счёт-фактур при изменении применяемой ставки НДС.
  3. Некоторые вопросы применения трудового законодательства:
    1. расширение сферы действия межведомственных комиссий «по зарплате»: контроль за задолженностью по заработной плате и принятие мер к её погашению;
    2. уточнения при предоставлении отпусков инвалидам;
    3. уточнения по оплате «отгулов» при увольнении;
    4. увольнение работника при установлении инвалидности;
    5. обоснованность увольнения за прогул;
    6. обоснованность снижения стимулирующих выплат работникам.
  4. Изменения в проведении корпоративных процедур:
    1. нотариальное удостоверение решений об избрании (назначении) генерального директора;
    2. дистанционное проведение общих собраний участников (акционеров);
    3. урегулирование механизмов направления уведомлений и выплаты дивидендов «потерявшимся» акционерам.
  5. Процедурные вопросы взаимодействия с налоговыми органами:
    1. мировое соглашение по налоговым спорам (соглашение об обстоятельствах);
    2. истребование документов минуя ТКС;
    3. продление до конца 2024 года моратория на прогрессивную шкалу начисления пеней;
    4. отмена блокировки счетов за непредставление квитанций о получении документов по ТКС;
    5. новые последствия завышения цен в рамках контролируемых сделок;
    6. введение упрощённой процедуры обжалования решений налоговых органов.

НДС

  1. Отдельные вопросы формирования налоговой базы по НДС:
    1. введение новых налоговых льгот по НДС;
    2. начисление НДС в отношении операций по выбытию имущества организации, в том числе вследствие противоправных действий третьих лиц;
    3. отграничение операций по продаже металлических изделий от операций по реализации металлолома;
    4. начисление НДС при использовании различных (в том числе цифровых) активов;
    5. исполнение обязанности налогового агента с 2025 года при различиях в ставках НДС у продавца и покупателя;
    6. испонения обязанности налогоплательщика в рамках договора простого товарищества и доверительного управления при различиях в ставках НДС у участников договора;
  2. Применение пониженных ставок НДС
    1. ставка 0% по международным перевозкам и экспедированию, в том числе для плательщиков УСН;
    2. ставка 10% в отношении отдельных товаров;
  3. Применение налоговых вычетов:
    1. разъяснения ФНС России по оформлению корректирующих и исправительных счёт-фактур;
    2. применение налогового вычета в отношении операций, не давших положительного результата.

Налог на прибыль

  1. Изменения по налогу на прибыль:
    1. продление до конца 2027 года действующего порядка учёта курсовых разниц по непогашенным обязательствам;
    2. изменение ставки налога на прибыль с 2025 года;
    3. расширение сферы применения повышающего коэффициента признания отдельных затрат;
  2. Отдельные вопросы признания расходов:
    1. признание подотчётных сумм при отсутствии кассовых чеков (материальные расходы, командировочные расходы и т.п.);
    2. переквалификация затрат на ремонт в расходы капитального характера (реконструкция, модернизация);
    3. неправильная квалификация актива как основного средства, а также ошибка в выборе амортизационной группы;
    4. обоснованность выплат в пользу работников;
    5. признание убытков от списания капитальных вложений, не давших результата;
  3. Исполнение обязанности налогового агента:
    1. набор необходимых документов для неудержания налога на доходы;
    2. квалификация смешанных договоров для целей исполнения обязанности налогового агента.

Страховые взносы

  1. Дополнительное снижение ставок страховых взносов для СМП и необходимость приведения в соответствие кодов ОКВЭД.
  2. Увеличение нагрузки по уплате страховых взносов у СМП вследствие увеличение порога регрессивной шкалы и увеличение МРОТ.
  3. Уточнение правил применения пониженных тарифов страховых взносов для российских ИТ-компаний, связанных с иностранными лицами.
  4. Перенос сроков уплаты фиксированного платежа в конце года.
  5. Противодействие «зарплатным схемам»: договоры с ИП, опровержение «самозанятости».
  6. Начисление страховых взносов на выплаты социального характера: суды по-прежнему на стороне налогоплательщика.

НДФЛ

  1. Вопросы применения налоговой ставки по НДФЛ в отношении дистанционных работников-нерезидентов Российской Федерации. Введение новых правил исчисления НДФЛ по гражданско-правовым договорам в отношении нерезидентов.
  2. Введение профессионального налогового вычета для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
  3. Введение особого порядка начисления НДФЛ при продаже долей в уставном капитале
  4. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и особого порядка исчисления налоговых баз
  5. Новые правила предоставления налоговых вычетов.

Транспортный налог

  1. Регистрационные действия и (или) обладание транспортным средством как основание для начисления транспортного налога.
  2. Вопросы исчисления налоговой базы в отношении гибридных автомобилей.

Имущественные налоги

  1. Вопросы квалификации активов в качестве основных средств.
  2. Вопросы квалификации активов в качестве основных средств.
  3. Переквалификация движимого имущества в недвижимость – практика ВС РФ и ФНС РФ.

Форма участия

Очное

  • запись семинара
  • приветственный кофе
  • раздаточный материал
  • обед в ресторане
  • сертификат по окончании мероприятия
  • подземная парковка

Вебинар

  • доступ к онлайн-трансляции
  • возможность задать вопрос лектору во время мероприятия
  • подборка нормативно-правовых документов от лектора
  • сертификат участника в электронном виде

Видеозапись

  • видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
  • подборка нормативно-правовых документов от лектора
  • сертификат участника в электронном виде

Аудиозапись

  • аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
  • подборка нормативно-правовых документов от лектора
  • сертификат участника в электронном виде

Сертификат

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.

Цены

Очное Вебинар Видеозапись Аудиозапись
для постоянных клиентов Главбух Семинар 7000 руб 3300 руб 3300 руб 2800 руб
для новых участников 7500 руб 3800 руб 3800 руб 2800 руб
участие в вебинаре + запись мероприятия 4150 руб

от 2 800 руб.

Цена зависит от формы участия в семинаре

Место проведения

г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Московские Ворота