Регистрация участников семинара. Приветственный кофе
Куликов А.А. «Итоги года. Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте и налоговом законодательстве.»
Лектор семинара
Куликов Алексей Александрович
налоговый консультант
Место проведения
г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Московские Ворота.
Расписание семинара
Выступление Куликова Алексея Александровича
Перерыв (обед в ресторане) и вручение памятных подарков
Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича
Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат.
Программа семинара
Общие вопросы
- Налоговая амнистия для схемы «дробления бизнеса» – методические рекомендации ФНС России: механизм и условия освобождения от ответственности.ФНС России.
- Методические рекомендации ФНС России по применению изменений законодательства с 2025 года:
- увеличение стоимостных пределов для применения УСН;
- введение обязанности по уплате НДС налогоплательщиками УСН;
- выбор режима налогообложения – ОСНО или УСН, возможный переход на УСН в целях оптимизации налога на прибыль;
- переходные положения для налогоплательщиков УСН в части «входящего» НДС, учтённого до и после 01.01.2025 года;
- освобождение от уплаты НДС для налогоплательщиков УСН: невозможность отказа, условия, основания, процедура;
- выбор ставки НДС: основания, процедура и последствия;
- изменение ставки НДС в течение налогового периода: процедура и последствия;
- проверка контрагента на предмет обоснованности ставки НДС;
- надлежащее формирование данных ККТ при изменении ставки НДС;
- вопросы формирования цены договора, оформления первичных документов и счёт-фактур при изменении применяемой ставки НДС.
- Некоторые вопросы применения трудового законодательства:
- расширение сферы действия межведомственных комиссий «по зарплате»: контроль за задолженностью по заработной плате и принятие мер к её погашению;
- уточнения при предоставлении отпусков инвалидам;
- уточнения по оплате «отгулов» при увольнении;
- увольнение работника при установлении инвалидности;
- обоснованность увольнения за прогул;
- обоснованность снижения стимулирующих выплат работникам.
- Изменения в проведении корпоративных процедур:
- нотариальное удостоверение решений об избрании (назначении) генерального директора;
- дистанционное проведение общих собраний участников (акционеров);
- урегулирование механизмов направления уведомлений и выплаты дивидендов «потерявшимся» акционерам.
- Процедурные вопросы взаимодействия с налоговыми органами:
- мировое соглашение по налоговым спорам (соглашение об обстоятельствах);
- истребование документов минуя ТКС;
- продление до конца 2024 года моратория на прогрессивную шкалу начисления пеней;
- отмена блокировки счетов за непредставление квитанций о получении документов по ТКС;
- новые последствия завышения цен в рамках контролируемых сделок;
- введение упрощённой процедуры обжалования решений налоговых органов.
НДС
- Отдельные вопросы формирования налоговой базы по НДС:
- введение новых налоговых льгот по НДС;
- начисление НДС в отношении операций по выбытию имущества организации, в том числе вследствие противоправных действий третьих лиц;
- отграничение операций по продаже металлических изделий от операций по реализации металлолома;
- начисление НДС при использовании различных (в том числе цифровых) активов;
- исполнение обязанности налогового агента с 2025 года при различиях в ставках НДС у продавца и покупателя;
- испонения обязанности налогоплательщика в рамках договора простого товарищества и доверительного управления при различиях в ставках НДС у участников договора;
- Применение пониженных ставок НДС
- ставка 0% по международным перевозкам и экспедированию, в том числе для плательщиков УСН;
- ставка 10% в отношении отдельных товаров;
- Применение налоговых вычетов:
- разъяснения ФНС России по оформлению корректирующих и исправительных счёт-фактур;
- применение налогового вычета в отношении операций, не давших положительного результата.
Налог на прибыль
- Изменения по налогу на прибыль:
- продление до конца 2027 года действующего порядка учёта курсовых разниц по непогашенным обязательствам;
- изменение ставки налога на прибыль с 2025 года;
- расширение сферы применения повышающего коэффициента признания отдельных затрат;
- Отдельные вопросы признания расходов:
- признание подотчётных сумм при отсутствии кассовых чеков (материальные расходы, командировочные расходы и т.п.);
- переквалификация затрат на ремонт в расходы капитального характера (реконструкция, модернизация);
- неправильная квалификация актива как основного средства, а также ошибка в выборе амортизационной группы;
- обоснованность выплат в пользу работников;
- признание убытков от списания капитальных вложений, не давших результата;
- Исполнение обязанности налогового агента:
- набор необходимых документов для неудержания налога на доходы;
- квалификация смешанных договоров для целей исполнения обязанности налогового агента.
Страховые взносы
- Дополнительное снижение ставок страховых взносов для СМП и необходимость приведения в соответствие кодов ОКВЭД.
- Увеличение нагрузки по уплате страховых взносов у СМП вследствие увеличение порога регрессивной шкалы и увеличение МРОТ.
- Уточнение правил применения пониженных тарифов страховых взносов для российских ИТ-компаний, связанных с иностранными лицами.
- Перенос сроков уплаты фиксированного платежа в конце года.
- Противодействие «зарплатным схемам»: договоры с ИП, опровержение «самозанятости».
- Начисление страховых взносов на выплаты социального характера: суды по-прежнему на стороне налогоплательщика.
НДФЛ
- Вопросы применения налоговой ставки по НДФЛ в отношении дистанционных работников-нерезидентов Российской Федерации. Введение новых правил исчисления НДФЛ по гражданско-правовым договорам в отношении нерезидентов.
- Введение профессионального налогового вычета для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
- Введение особого порядка начисления НДФЛ при продаже долей в уставном капитале
- Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и особого порядка исчисления налоговых баз
- Новые правила предоставления налоговых вычетов.
Транспортный налог
- Регистрационные действия и (или) обладание транспортным средством как основание для начисления транспортного налога.
- Вопросы исчисления налоговой базы в отношении гибридных автомобилей.
Имущественные налоги
- Вопросы квалификации активов в качестве основных средств.
- Вопросы квалификации активов в качестве основных средств.
- Переквалификация движимого имущества в недвижимость – практика ВС РФ и ФНС РФ.
Форма участия
Очное
- запись семинара
- приветственный кофе
- раздаточный материал
- обед в ресторане
- сертификат по окончании мероприятия
- подземная парковка
Вебинар
- доступ к онлайн-трансляции
- возможность задать вопрос лектору во время мероприятия
- подборка нормативно-правовых документов от лектора
- сертификат участника в электронном виде
Видеозапись
- видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
- подборка нормативно-правовых документов от лектора
- сертификат участника в электронном виде
Аудиозапись
- аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
- подборка нормативно-правовых документов от лектора
- сертификат участника в электронном виде
Сертификат
Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.
Цены
Очное | Вебинар | Видеозапись | Аудиозапись | |
---|---|---|---|---|
для постоянных клиентов Главбух Семинар | 7000 руб | 3300 руб | 3300 руб | 2800 руб |
для новых участников | 7500 руб | 3800 руб | 3800 руб | 2800 руб |
участие в вебинаре + запись мероприятия | 4150 руб |
Дополнительная информация
Телефон: 8 (812) 219-07-08 доб. 112, 182, 189, 180, 185
Электронная почта: seminar@1gl-spb.ru и GlavBuh@gl-seminar.ru
от 2 800 руб.
Место проведения