03 апреля с 10 до 17, с перерывом

Куликов А.А. «Подготовка к квартальной отчетности. Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте и налоговом законодательстве.»

Лектор семинара

Куликов Алексей Александрович
Куликов Алексей Александрович

налоговый консультант

Расписание мероприятия

09:30 – 10:00

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе

10:00 – 13:00

Выступление Куликова Алексея Александровича

13:00 – 14:00

Перерыв (обед в ресторане) и вручение памятных подарков

14:00 – 17:00

Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича

Место проведения

г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Московские Ворота

Программа семинара

Общие вопросы

  1. Общие вопросы формирования информационной системы «ГосЛог»:
    • состав сведений нового информационного ресурса;
    • обязанность по регистрации в реестре экспедиторов и перевозчиков;
    • прозрачность перевозки: субъектный состав, ценообразование, документы;
    • переход на электронный транспортный документооборот.
  2. Гражданско-правовые аспекты налогообложения:
    • правомерность обладания (пользования) криптовалютой;
    • надлежащая гражданско-правовая квалификация получаемых денежных средств;
    • определение момента исполнения обязанности по передаче товаров (работ, услуг) и обязанности по перечислению денежных средств;
    • возмещение убытков: принцип полного возмещения убытков, необоснованность расходов как способ неосновательного обогащения, счётная ошибка при выплате работнику, «бросание» организации как способ избежания убытков.
  3. Судебная практика в отношении «налоговых схем»:
    • схема дробления бизнеса;
    • цепочки с фиктивными организациями;
    • фальсификация трудовых отношений.
  4. Взаимодействие с налоговыми органами:
    • исключение из ЕГРЮЛ и «трёхлетний карантин»;
    • реестр недоимщиков и лиц с обеспечительными мерами;
    • взыскание недоимки с взаимозависимых лиц;
    • применение обеспечительных мер в отношении дебиторской задолженности;
    • нарушение сроков налоговой проверки как основание для отказа во взыскании недоимки.

НДС

  1. Вопросы начисления НДС:
    • начисление НДС физическим лицам при осуществлении предпринимательской деятельности (в том числе – деятельность на маркетплэйсах и агрегаторах);
    • недостача (необоснованные расходы) как основание для начисления НДС;
    • определение момента исчисления налоговой базы, в том числе по сделкам с недвижимостью;
    • момент исчисления налоговой базы в отношении полученных авансов.
  2. Исполнение обязанности налогового агента:
    • безвозмездное пользование казённым имуществом;
    • операции с кабельно-проводниковой продукцией;
    • выплата доходов иностранному лицу.
  3. Вопросы возмещения НДС:
    • введение новой формы счёта-фактуры – последствия, обязательность;
    • возмещение НДС с авансов при зачёте таковых в счёт иных обязательств;
    • сопоставимость сведений счетов-фактур и данных системы ГосЛог, а также данных от маркетплэйсов.

Налог на прибыль

  1. Признание отдельных видов доходов:
    • безвозмездное пользование имуществом, в том числе в рамках группы компаний;
    • признание в составе доходов кредиторской задолженности, «вносимой» в фонды организации;
    • прощение долга по мировому соглашению как основание для признания дохода;
    • учёт курсовой разницы при «перевыставлении» доходов и расходов в рамках посредничества;
    • возмещаемые расходы по договору как часть выручки от реализации.
  2. Признание расходов:
    • экономическое обоснование расходов, в том числе не давших результата;
    • ненадлежащее документальное обоснование расходов (первичные документы, акты оказанных услуг, отчёты агентов);
    • надлежащее структурирование расходов на прямые и косвенные;
    • определение стоимости амортизируемого имущества: расходы по доставке, монтаж, пусконаладочные работы; последствия ошибки в установлении амортизационной группы с учётом предыдущего использования основного средства;
    • выплаты сотрудникам: материальная помощь при рождении ребёнка, компенсационные выплаты, расходы на страхование работников;
    • признание прочих расходов: расходы на рекламу, расходы на создание нормальных условий труда, арендные расходы;
    • внереализационные расходы: списание дебиторской задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам и его корректировка.
  3. Исполнение обязанности по налогу на доходы.

Страховые взносы

  1. Уточнения в правилах персонифицированного учёта.
  2. Разъяснения по начислению страховых взносов на руководителей с МРОТ (в том числе – при АУСН) и отражение таковых в отчётности.
  3. Применение пониженных страховых взносов в отношении СМП: что важнее – реестр или фактическое соответствие;
  4. Ожидаемое сокращение ограничений для применения пониженных тарифов для обрабатывающих производств;
  5. Доказывание правомерности использования гражданско-правовых договоров вместо трудовых отношений.

НДФЛ

  1. Уточнения в отчётности в отношении доходов граждан ЕАЭС.
  2. Отражение в составе доходов физического лица «пассивных» доходов – проценты по вкладам (счетам), проценты по займу, роялти.
  3. Признание дохода по сделкам мены имуществом – позиция КС РФ.
  4. Признание в составе доходов сумм возмещаемых расходов.
  5. Последние разъяснения ФНС РФ по вопросу непропорциональной выплаты дивидендов.
  6. Возврат излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом: ВС РФ поддержал ФНС РФ.

Имущественные налоги

  1. Практика признания оборудования объектом недвижимости.
  2. Формирование перечня объектов, подлежащих обложению по кадастровой стоимости, а также оспаривание такового. Исчисление «кадастрового» налога с объектов, не являющихся основными средствами.
  3. Прекращение права собственности как основание для списания с баланса основного средства и прекращения уплаты налога на имущество.

Стоимость участия

Очное

7 200 для постоянных клиентов
7 500 для новых участников
  • запись семинара
  • приветственный кофе
  • раздаточный материал
  • обед в ресторане
  • возможность задать вопрос лектору во время мероприятия
  • сертификат по окончании мероприятия
  • подземная парковка

Вебинар + запись

4 400 для постоянных клиентов
4 600 для новых участников
  • доступ к онлайн-трансляции
  • возможность задать вопрос лектору во время мероприятия
  • видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
  • подборка нормативно-правовых документов от лектора
  • сертификат участника в электронном виде

Вебинар

3 500 для постоянных клиентов
3 800 для новых участников
  • доступ к онлайн-трансляции
  • возможность задать вопрос лектору во время мероприятия
  • раздаточный материал в электронном виде
  • сертификат по окончании мероприятия

Видео-запись

3 500 для постоянных клиентов
3 800 для новых участников
  • видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
  • подборка нормативно-правовых документов от лектора
  • сертификат участника в электронном виде

Аудио-запись

2 900 для постоянных клиентов
3 000 для новых участников
  • аудиозапись семинара (с возможностью скачивания)
  • подборка нормативно-правовых документов от лектора
  • сертификат участника в электронном виде

Сертификат ИПБ России

10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год).
Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.

Дополнительная информация

Телефон: 8 (812) 244-02-64

Электронная почта: GlavBuh@gl-seminar.ru

от 2 900
зависит от формы участия
место проведения
г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Московские Ворота
есть вопросы?
свяжитесь с нами любым удобным способом:
8 (812) 244-02-64 GlavBuh@gl-seminar.ru

Другие ближайшие мероприятия

Морозова Ирина Владимировна
Морозова Ирина Владимировна

Морозова И.В. «Квартальная отчетность по НДФЛ и взносам. Отпуска и пособия. Комплексные поправки в трудовое и налоговое законодательство.»

очно + вебинар + запись
от 2 900 ₽
Морозова И.В. «Квартальная отчетность по НДФЛ и взносам. Отпуска и пособия. Комплексные поправки в трудовое и налоговое законодательство.»
Мухин Михаил Сергеевич
Мухин Михаил Сергеевич

Мухин М.С. «Налоговое законодательство и правоприменительная практика: итоги 2025 года и новации 2026 года.»

очно + вебинар + запись
от 2 900 ₽
Мухин М.С. «Налоговое законодательство и правоприменительная практика: итоги 2025 года и новации 2026 года.»